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作者:何雅菲
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發布時間:2023-03-27
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近日,高發展公司按照集團下發的《2022年風險、內控、審計監督發現問題綜合分析研判報告》的通知要求,結合工作實際,召開專題工作部署會,各部門負責人及分管領導參加,傳達報告中提出的典型問題及管理建議,對照管理建議清單,逐一研究分析,精準認領任務,針對各類內控缺陷和問題,嚴格自查自糾,舉一反三,保證整改效果。
會議要求按照以審計促規范、以規范促發展的工作方針,持續做好風險防控監督、內部控制監督和審計監督。加快“風險、內控、法務、合規”一體化體系建設,組織協調公司各部室、所屬各單位進一步建立健全全面風險管理體系和內部控制體系,完善經營管理,強化內控管理,建立有效的風險防控體系。